【問題】
用支票付了裝修費(fèi)用,但下個月收到發(fā)票,下個月收到發(fā)票時應(yīng)該如何做會計(jì)分錄呢?
【解答】
會計(jì)分錄如下:
借:管理費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款
裝修費(fèi)用一般費(fèi)用化處理。
注:如服務(wù)性行業(yè),且裝修是企業(yè)的重要形象的,可考慮資本化,計(jì)入長期待攤費(fèi)用,分期攤銷。
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